Con el objetivo de ayudar a los contribuyentes y a las empresas a incorporarse a la nueva factura electrónica, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó a través de su portal las siguientes facilidades para generar factura electrónica SAT.
A partir del 1 de julio del 2017 entró en vigor la versión 3.3 de la factura electrónica. No obstante, los contribuyentes, tanto personas físicas como morales, podrán continuar emitiendo en la versión 3.2 hasta el 31 de diciembre del 2017. A partir del 1 de enero del 2018, la única versión válida será el CFDI 3.3. Desde entonces, el SAT factura electrónica es obligatoria para todos los contribuyentes.
La emisión de comprobantes fiscales con el Complemento para Recepción de Pagos será opcional hasta el 31 de marzo del 2018. Cómo hacer una factura electrónica con estos complementos es crucial para cumplir con la normativa fiscal.
El proceso de aprobación para la cancelación de facturas electrónicas, que requiere especificar el motivo de cancelación, entrará en vigor el 1 de julio del 2018. En este proceso, la verificación de la factura electrónica y su validación en el sistema de facturación electrónica se vuelven fundamentales.
Hasta el 30 de junio de 2018, en caso de que exista un posible error o discrepancia al registrar la clave de unidad de medida y/o clave de producto o servicio, no se considerará infracción. Esto permitirá a los contribuyentes validar factura electrónica sin temor a sanciones por errores menores.
En los próximos días se estarán publicando los ajustes a las disposiciones fiscales correspondientes para reflejar las facilidades aquí descritas. Esto incluye las actualizaciones conforme a la resolución miscelánea fiscal regla 2.7.1.6, que establece las condiciones para consultar facturas electrónicas recibidas.
En abril de 2023, se introdujo la versión 4.0 de la factura electrónica, conocida como factura electrónica SAT 4.0. Esta nueva versión exige que los comprobantes fiscales incluyan información más detallada, como el código postal del domicilio fiscal del receptor, el régimen fiscal y el folio fiscal. Para verificar factura electrónica correctamente, es esencial que los contribuyentes incluyan todos los datos solicitados.
De acuerdo con el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y los artículos 29 y 29-A, los contribuyentes deben asegurarse de que todos los datos fiscales estén correctos al generar factura electrónica. Para cómo realizar una factura electrónica de manera efectiva, es recomendable utilizar un proveedor autorizado de certificación que cumpla con las normativas del SAT.
La facturación electrónica qué es y cómo implementarla correctamente es crucial para evitar sanciones. Los contribuyentes deben seguir el proceso de comprobar factura electrónica y asegurarse de que el certificado de sello digital sea válido para emitir facturas electrónicas.
Constancia de situación fiscal: Es fundamental que los contribuyentes cuenten con su constancia de situación fiscal actualizada para evitar errores en la emisión de los comprobantes fiscales, ya que una firma electrónica incorrecta puede invalidar la factura.
Ingresos que perciban: Los contribuyentes deben declarar correctamente los ingresos que perciban para evitar discrepancias y sanciones al no cumplir con los requisitos fiscales establecidos. En este contexto, consultar facturas electrónicas recibidas también es importante para mantener un registro adecuado.
Resolución miscelánea fiscal: La regla 2.7.1.6 de la resolución miscelánea fiscal establece los lineamientos específicos para la emisión de facturas electrónicas. Es importante descargar facturas electrónicas y verificar que cumplan con las disposiciones del fiscal de la federación.
Con estas facilidades y requisitos, el SAT busca asegurar una transición suave hacia la nueva facturación electrónica4.0, facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales para todas las personas físicas y morales.
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